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富源县卫生健康局(本级)2022年度部门决算

  • 富源县卫生健康局
  • 015158708/2023-08638
  • 2023-12-08 11:54

监督索引号53032510036101901000


富源县卫生健康局(本级)2022年度部门决算目录

第一部分 富源县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施;统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;加强卫生健康人才队伍建设;组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议;组织开展食品安全风险监测评估,食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和省、市生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和省、市中医药法律法规、规章政策;拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作;参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.推进富源县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,协调推进健康富源建设工作。

13.负责县干部保健委员会确定对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导富源县计划生育协会的业务工作。

15.完成省、市卫生健康委员会,县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。富源县卫生健康局(本级)应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康富源建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市发展战略,加快建设区域医疗卫生中心,推动卫生健康事业高质量发展。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.科学精准做好疫情防控。一是坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,因时因势优化调整指挥体系、防控措施。二是充分发挥基层医疗机构哨点监测作用,健全多点触发预警监测机制,确保“四早”要求落实落地。

2.扎实推进健康富源建设。一是积极开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动。开展儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预。加强医防融合发展,全方位推进慢性病综合防控,死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件登记达到慢病监测目标要求。居民健康素养水平达到29.2%,居民平均期望寿命为74.84岁。二是强化全人群心理健康服务,严重精神障碍患者报告患病率达5‰以上,规律服药率达60%以上,规范管理率达95.95%以上。三是加强基本公共卫生服务能力建设,全县累计建立居民电子健康档案748487份,建档率达96.49%;上半年接种免疫规划疫苗97669针次,疫苗接种率达90.01%以上,全年无重大传染病疫情及突发公共卫生事件发生;老年人体质辨识22029人次,儿童中医指导15782人次,覆盖率保持在65%以上;四是常态化推进爱国卫生“7个专项行动”,国家卫生县创建成果持续巩固,健康县城建设加快推进,创建省级卫生村28个,群众健康生活理念不断增强。

3.强化全生命周期健康保障。一是稳妥推进三孩生育政策及配套支持措施,做优全县普惠托育服务体系,全县托育机构共有3岁以下婴幼儿照护托位530个,各类幼儿园有托位830个,全县目前共有托位1360个。二是提升老年健康服务能力,推动二级及以上公立综合医院设立老年病科比例达67%,基层医疗机构与养老机构签约服务覆盖率达到100%;免费办理《云南省老年人优待证》477件,现场办结率100%,老年人满意率100%。三是提升妇幼健康服务能力,全县5岁以下儿童死亡率为5.80‰,婴儿死亡率为3.22‰,孕早期检测率91.65%,孕产妇系统管理率90.53%。四是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接,推进基本公共卫生服务均等化。

4.持续深化医药卫生体制改革。一是建立了学习推广三明医改经验工作任务台账并全力推进医改工作。二是扎实推进落实紧密型县域医共体建设提质增效各项任务,建设以富源县人民医院为牵头医院的紧密型医共体,快速推进紧密型“八统一”工作,起草了《富源县深化医药卫生体制改革实施方案》。三是按时完成紧密型医共体监测评价工作,全面达到国家监测评价紧密型标准。四是建立激励约束机制,通过医保支付方式改革促进医疗费用合理增长。五是有效推动县域内优质医疗资源扩容增效,县域内就诊率为91.5%,基层门急诊人次占比为96.70%。六是进一步强化人员统筹使用,持续推行“县管乡用”,建立医疗卫生人员“下沉、流动、共享”的用人机制,县级人力资源社会保障部门以各医疗卫生机构的编制总量为基数,按各医疗卫生机构层次结构比例指导标准,核定医疗卫生机构岗位设置方案。

5.提质医疗卫生服务能力建设。一是全力推进“优质服务基层行”活动和一站一中心项目建设。积极推进“优质服务基层行”活动暨乡镇卫生院等级评审,加强社区医院建设。黄泥河、营上、富村、墨红、竹园5家卫生院开展国家“推荐标准”创建工作,其中黄泥河中心卫生院通过省级验收达到国家推荐标准。古敢卫生院通过基层慢病管理中心验收,营上中心卫生院通过心脑血管救治站验收等工作,全县基层服务能力提升项目建设有序推进。二是全面推动中医传承创新发展,制定并印发了《富源县中医药适宜技术推广工作实施方案》,健全全县中医药适宜技术推广应用网络,拓展中医药在辖区基层的服务领域,提高全县各卫生院(社区卫生服务中心)和村卫生室中医药适宜技术使用率。

6.行业治理能力显著增强。

一是持续加强卫生监督检查。2022年以来,共监督检查单位4665户次,共查处违法案件102件,其中警告13件,罚款24.39万元(含非法行医),没收违法所得291元:公共场所查处案件55件(警告6件,罚款金额4.155万元),医疗卫生查处43件(警告5件,罚款19.035万元),职业卫生用人单位查处4件(警告2件,罚款1.2万元)。案件办结率达到100%,完成投诉举报信访件4件,及时核查4件,办结率达成100%。二是推进卫生监督协管员制度改革。不断加强卫生监督协管队伍建设,不断提升卫生监督协管工作人员业务能力水平,扎实开展各项卫生监督协管服务工作,认真履行了卫生监督协管工作职能,充分发挥卫生监督协管全哨作用,有力保障了广大群众健康权益。卫生监督协管员制度改革落实率达到100%。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置13个内设机构,包括:办公室、规划发展与健康产业科(加挂科技与信息化科牌子)、财务科、法规科(加挂行政审批科牌子)、疾病预防控制与食品安全监测科(加挂职业健康科、卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心牌子)、医政医管科(加挂体制改革科牌子)、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科(加挂药政管理科牌子)、防治艾滋病科、组织人社科。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入富源县卫生健康局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:富源县卫生健康局(本级)

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县卫生健康局(本级)2022年末实有人员编制43人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制3人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员3人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县卫生健康局(本级)2022年度收入合计36,784,138.67元。其中:财政拨款收入36,784,138.67元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少151,977,933.76元,下降80.51%。其中:财政拨款收入减少151,977,933.76元,下降80.51%;上级补助收入增加0.00元,较上年无变化;事业收入增加0.00元,较上年无变化;经营收入增加0.00元,较上年无变化;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无变化;其他收入增加0.00元,较上年无变化。主要原因是我部门今年较去年减少富源县第二人民医院建设项目专项债券资金收入127,000,000.00元,导致财政收入和总收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

富源县卫生健康局(本级)2022年度支出合计93,926,138.67元。其中:基本支出36,826,138.67元,占总支出的39.21%;项目支出57,100,000.00元,占总支出的60.79%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少38,000,163.76元,下降28.80%。其中:基本支出减少21,356,574.97元,下降36.71%;项目支出减少16,643,588.79元,下降22.57%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无变化;经营支出增加0.00元,较上年无变化;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无变化。主要原因为本年度我单位较上年减少离岗乡村医生补助24,122,153.7元、富源县第二人民医院专项债券支出13,000,000.00元、保障性安居工程项目支出1,633,163.00元、疫情防控补助资金支出1,257,574.14元、创建国家卫生县城项目支出684,620.30元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障富源县卫生健康局(本级)机关机构正常运转的日常支出36,826,138.67元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,872,700.15元,占基本支出的26.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,953,438.52元,占基本支出的73.19%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障富源县卫生健康局(本级)完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57,100,000.00元。其中:基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.医院建设项目支出金额共计57,000,000.00元,主要用于富源县第二人民医院建设项目建设。富源县第二人民医院一期(富源县新冠肺炎疫情防控传染病区应急项目)完工并投入使用。

2.保障性安居工程专项支出100,000.00元,主要用于富源县卫生健康局(本级)老旧小区及棚户区改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县卫生健康局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出36,926,138.67元,占本年支出合计的39.31%。与上年相比减少25,000,163.76元,下降40.37%,主要原因为本年度较上年减少离岗乡村医生补助支出24,122,153.7元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出1,506,318.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。其中:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休549,600.00元,主要用于我单位行政事业单位退休人员提高生活补助资金;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出482,407.12元,主要用于我单位行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出474,311.00元,主要用于我单位职工一次性死亡抚恤金和遗属补助人员生活补助支出;

2.卫生健康(类)支出34,783,164.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.20%。其中:

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出6,260,620.09元,主要用于我部门行政单位在职人员经费支出及机关日常运行经费;

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务9,388,548.30元,主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金;

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务443,084.00元,主要用于我部门重大公共卫生服务项目专项资金;

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理13,273,165.69元,主要用于我县新冠肺炎疫情防控工作经费支出;

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务2,071,900.69元,主要用于我部门其他公共卫生服务项目专项资金;

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2,940,460.00元,主要用于计划生育奖特扶资金支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗126,429.60元,卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38,026.80元,卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助133,933.91元,卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,995.87元,主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出;

卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务支出100,000.00元,主要用于我部门涉老社团工作经费支出;

3.住房保障(类)支出636,655.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。其中:

住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造100,000.00元、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金536,655.60元,主要用于我部门机关老旧小区改造及在职人员住房公积金缴纳支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,770.00元,支出决算为300,237.86元,完成年初预算的248.60%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00万元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算17,597.30元,占总支出决算的5.86%;公务接待费支出决算282,640.56元,占总支出决算的94.14%,具体是国内接待费支出决算282,640.56元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县卫生健康局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,770.00元,支出决算为300,237.86元,完成年初预算的248.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为17,597.30元,完成年初预算的17.46%;公务接待费支出决算为282,640.56元,完成年初预算的1,413.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2022年我单位公务接待费包含2021年创建国家卫生县城工作领导小组办公室接待费269,481.56元、2022年新冠肺炎疫情防控工作餐费5,827.00元,年初未进行相关项目的经费预算,因此本年度三公经费支出增长较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加169,051.44元,增长77.60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,较上年无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费支出决算减少108,737.70元,下降86.07%;公务接待费支出决算增加239,924.12元,增长561.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2022年我单位公务接待费包含2021年创建国家卫生县城工作领导小组办公室接待费269,481.56元、2022年新冠肺炎疫情防控工作餐费5,827.00元,年初未进行相关项目的经费预算,导致经费较去年大幅增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于富源县卫生健康局(本级)卫生健康事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待211批次(其中:外事接待0批次),接待人次3176人(其中:外事接待人次0人)。主要用于富源县卫生健康局(本级)卫生健康事业发展相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县卫生健康局(本级)2022年机关运行经费支出26,953,438.52元,比上年增加2,327,307.28元,增长9.45%,主要原因为我部门2022年度进行公开招聘、岗位调整导致人员增加,相关经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,238,517.10元、印刷费47,580.00元、水费19,030.71元、电费210,985.78元、邮电费97,114.38元、差旅费23,095.98元、维修(护)费942,580.85元、会议费95,485.00元、培训费45,861.00元、公务接待费282,640.56元、专用材料费18,047,963.43元、劳务费97,920.00元、委托业务费3,478,794.43元、工会经费600.00元、公务用车运行维护费17,597.30元、其他交通费用226,260.00元、办公设备购置1,173,012元、专用设备购置908,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,富源县卫生健康局(本级)资产总额140,247,816.79元,其中,流动资产133,543,795.56元,固定资产6,704,021.23元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少30,492,344.77元,其中流动资产增加70,587,685.10元,固定资产减少155,882.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物350平方米,账面原值166000.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产31项,账面原值226172元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额40,280.00元,其中:政府采购货物支出40,280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,280.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支总量、结构和管理活动,服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起,为支持扩大内需,增加政府投资,财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起,财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金,地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标,应以一般性转移支付为主,专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算,保持预算的稳定性,各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口,安排使用纳入预算管理,接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系,所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。


富源县卫生健康局(本级)-2022年度部门决算公开表样.xls


监督索引号53032510036101901111