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富源县妇女联合会2019年部门预算公开

  • 富源县妇女联合会
  • 015158708/2021-02719
  • 2019-04-25 16:39
监督索引号53032506071300000

富源县妇女联合会部门2019年预算公开
目录

第一部分 富源县妇女联合会部门2019年部门预算编制说明
第二部分 富源县妇女联合会部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表




富源县妇女联合会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,坚决贯彻党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女,团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。
2.以围绕中心、服务大局为工作主线,团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,促进全县经济和社会发展。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与社会治理和公共服务,依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,促进妇女参政议政。
4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,宣传各行各业先进妇女,积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。
5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。
6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,壮大巾帼志愿者队伍,推动全社会为妇女儿童和家庭服务,提升妇女儿童的幸福感、获得感。
7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系,加强妇女之家建设,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
8.承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.完成市妇联和县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
县妇联内设1.办公室,负责承上启下,协调内外;负责机关文秘、信息、督查、外宣工作;负责机关组织人事工作;2.妇女发展部,负责指导、组织和推动全县农村妇女“双学双比”负责促进妇女发展循环金项目的管理、实施指导工作;负责妇女创业就业工作;负责指导协调各级妇女干部教育培训工作;3.妇儿工委办(家庭和儿童部),妇儿工委办(家庭和儿童部)是县政府负责全县妇女儿童工作的议事协调机构。负责协调和督促政府有关职能部门实施有关妇女儿童的法律、法规、纲要、规划;协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。
(三)重点工作概述
全面贯彻党的十九大精神,习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十二大会议精神,在服务大局、加强妇女思想政治引领、深化妇联改革、做好维权服务等方面下功夫,组织引领广大妇女以永不懈怠的精神状态和只争朝夕的奋斗姿态积极投身到推动富源经济社会生态跨越发展进程中努力在新时代展现新气象新作为。1、加强妇女精神引领,凝集“她”力量,一是开展大学习、做好大宣传。通过深化“百千万巾帼大宣讲”活动等方式,把宣讲课堂搬到大街小巷、田间地头、妇女之家、姐妹身边,润物无声,潜移默化,用“小故事”说明“大道理”,引领妇女听党话、跟党走。二是以党建带妇建,提升服务水平, 三是加强网上引领工作。2、引导职业女性学技能、强素质、比奉献,完善妇女创业创新源头参与机制,探索开展各具特色的女性创业创新项目展示、推介、竞赛等活动,争取妇女发展循环金30万元,推进创业机构与创业女性资金、项目、市场等有效对接; 扶持培育巾帼双创服务平台;推动“巾帼建功”活动向“四新”领域和社会组织拓展,在各行各业选树一大批“巾帼文明岗”和“巾帼文明标兵”,不断提升示范带动能力和影响力。引导农户在龙潭社区种植玄参500亩,力争形成规模,使贫困户踏上致富之路深化“爱心帮扶”,向上级争取资金2800余万小额担保创业贷款,扶持190名创业人员创业,带动500余人就业。3、为妇女儿童提供救助、健康体检、安全教育、心理辅导等,开展法律咨询和法律援助服务,维护妇女儿童合法权益,不断增强妇女的获得感、幸福感、安全感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制 7人,事业编制0人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 144.61万元,其中:一般公共预算财政拨款144.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 144.61万元,其中:本年收入144.61万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款144.61万元(本级财力144.61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 144.61万元。财政拨款安排支出 144.61万元,其中,基本支出144.61万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,一般公共服务支出112.4万元,主要用于工资发放,单位公用经费支出,社会保障和就业支出19.66万元,主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助等;卫生健康支出4.51万元,主要用于医疗保险缴费、工伤保险缴费、公务员医疗补助缴费等;住房保障支出8.04万元,主要用于住房公积金缴费。
工资福利支出130.87万元,商品和福利支出12.83万元,对个人和家庭的补助0.91万元。
对下专项转移支付情况
(一)列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
我单位没有与中央配套的事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.1万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算情况
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.2019年因公出国(境)费预算为0万元,与2018年相比没变化。
2.公务用车购置及运行费,2019年公务用车购置及运行费预算3.5万元,与2018年相比没变化。
3.公务接待费,2019年公务接待费预算0.35万元,与2018年相比没变化。
2019年三公经费预算合计3.85万元,2018年三公经费预算3.85万元,2019三公经费年与上年相比“三公”经费无增减变化
(二)基本支出预算变动情况及主要原因
与上年相比行政人员工资增加6.67万元,社会保障缴费23.26万元,比上年增加0.36万元,住房公积金8.04万元,比上年增加0.1万元,主要原因人员工资增加,工资性费用增加。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:人员经费和日常公用支出,其中,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(二)机关运行经费安排
本单位2019年部门预算机关运行经费安排6.65万元,其中公用经费3.15万元,公务用车运行维护费3.5万元,主要用于办公费、印刷费、公务用车运行维护费等,保证机关运转。2018年机关运行经费12.83万元,机关运行经费同比减少6.18万元,因为公用经费减少,机关运行经费预算标准减少。
(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明

下载:富源县妇女联合会2019年部门预算公开情况表

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