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富源县人民政府胜境街道办事处2019年部门预算公开

  • 富源县人民政府胜境街道办事处
  • 015158708/2022-06433
  • 2019-04-12 16:37
关于富源县人民政府胜境街道办事处2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。就胜境街道办事处2019年部门预算编制说明如下:
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
街道党工委职能及工作是宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律及法规。领导街道的全面工作,对街道重大经济中、社会问题进行讨论决定,抓好党的基层组织建设。组织党员和干部的政治理论、科学文化、业务知识的学习培训,做好组织发展和干部培养、选拔任免、管理工作。组织制定党的建设规划、指导协调辖区内党组织和全体党员参加社区党的工作;抓好党员教育、监督、管理、建立健全各项规章制度。领导各群团组织开展工作,协调各组织的活动关系,积极抓好党建工作。坚持和贯彻党的民主集中制原则,充分发扬民主、实行民主决策、科学决策。做好老干、统战、民族宗教、人民武装等工作。对县委、县政府负责,完成县委、县政府交办的其他工作。
街道办事处职能及工作是坚持党的基本路线,认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律了、法规,认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定。领导、管理好街道的行政和经济工作。制定街道办事处经济、社会发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社会居民委员会搞好建设,提高自治能力,促进物质文明和精神文明建设。指导和监督减轻农民负担工作。引导本街道企业、产业、产品结构调整,提高产品质量和经营管理水平,促进城乡经济全面发展。
做好城市街道、农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理工作。做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工再就业培训、加强离退休职工的管理服务工作。加强社会福利事业管理,兴办社会公益事业,发展社会福利生产。开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政管理等工作。做好征地拆迁、旧房改造、公共配套设施建设及辖区内管理服务工作。做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作。做好人民群众来信来访及县委、县政府交办的其他工作。
(二)机构设置情况
胜境街道按照办字[2013]85号通知,分别设置机构为胜境街道办事处、胜境街道文化广播电视服务中心、胜境街道财政所、胜境街道国土和村镇规划建设服务中心、胜境街道派出所、胜境街道社会保障服务中心、胜境街道农业综合服务中心、胜境街道经济发展办公室。
(三)重点工作概述
重点是按2019年落实县委十三届五次全会、县“两会”及“狠抓落实年”工作会议精神,分解“1+4”经济目标任务,落实完成固定资产投资,农业生产目标,健康扶贫工作,水利脱贫攻坚项目2件,全力配合完成县驻项目年度建设,教育工程项目以及加大招商引资力度,引进省外国内资金等各项目标任务,推动本县的经济、社会全面发展。
二、预算单位基本情况
我街道编制2019年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位7个,部分供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个,非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制85人,其中:行政编制19人,事业编制66人。在职实有75人,其中:财政全供养75人,非财政供养598人。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
部门在职人员编制85人,其中:行政编制19人,事业编制66人。在职实有75人,其中:财政全供养75人,非财政供养598人,离退休人员6人,其中:退休6人。
车辆编制3辆,实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2955.55万元,其中:一般公共预算2331.89万元,事业收入0万元,上年结余623.66万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2955.55万元,其中:本年收入2331.89万元,上年结转收入623.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2331.89万元(本级财力2331.89万元,财政专户管理的收入0万元)。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2019年部门预算总支出2955.55万元。本级财力安排支出 2331.89万元,其中,基本支出2331.89万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于一般公共服务支出565.43万元、公共安全支出7.6万元、文化旅游体育与传媒支出92.96万元、社会保障和就业支出368.89万元、卫生健康支出72.66万元、节能环保支出521.24万元、城乡社区支出50万元、农林水支出804.58万元、自然资源海洋气象等支出202.71万元、住房保障支出99.88万元、灾害防治及应急管理支出148.63万元、其他支出20.97万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(本条按部门预算支出经济科目分类)
经济科目分组,主要用于工资福利支出2125.38万元、商品和服务支出756.81万元、对个人和家庭的补助支出73.36万元(其中:基本支出2331.89万元,项目支出0万元)。
五、县级专项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)列入县级专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……无内容。
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于……无内容。
三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于……无内容。
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
无内容
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年的公务接待费预算数少于上年公务接待费预算数,主要是按照政府有关文件及部门预算管理有关规定,降低三公经费,因此本年预算合计数为3.8万元比上年预算合计数6.02万元减少2.22万元,下降13.44%。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
什么是“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
部门“三公”经费本年年初预算14.3万元,其中:接待费3.8万元,公务用车3辆,公务用车运行经费10.5万元。
(三)国有资产占用情况
无内容
(四)本部门预算绩效情况说明
1、经济指标:预计胜境街道完成一般公共预算收入较上年增长5%,固定资产投资新增投资项目8个;
2、社会指标:社会保障方面预计完成劳动力转移新增就业人口800人,提升人居环境,预计新增建设水源地整治污水处理厂10个;
3、满意度指标:农村社会满意度群众调查,主要是服务对象满意度要达到调查率的95%以上。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

下载:胜境街道2019年部门预算公开情况表