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富源县审计局2016年度部门决算公开表

  • 富源县审计局
  • 015158708/2021-02534
  • 2017-09-01 10:20
富源县审计局2016年度部门决算

第一部分 富源县审计局单位概况
一、主要职能。
富源县审计局主管全县审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政经济使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。
二、部门基本情况
我局内设办公室(加挂科技信息科、法制科牌子)、财政审计科(加挂金融与外贸运用审计科牌子)、行政事业审计科(加挂农业与资源环保审计科牌子)、社会保障科(加挂经贸审计科牌子)、固定资产投资审计科、前置审计科、富源县经济责任审计局(内设经济责任审计一科、经济责任审计二科)。我局机关行政编制数16人,实有人数13人;工勤编制数2人,实有2人;富源县审计站撤销后并入富源县局机关人员9人,公开招聘审计干部6人;截至2016年12月底,在职人数为30人。退休4人,遗嘱补助3人,合计37人。车辆编制数4辆,实有车辆4辆。
第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县审计局2016年度收入总计670.37万元。其中:财政拨款收入410.37万元,占总收入的61.22%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入260万元,占总收入的38.78%。与上年对比增加267.33万元,增幅39.88%,主要原因分析:因为增加工程审计中介费用。
二、支出决算情况说明
富源县审计局2016年度支出合计670.37万元。其中:基本支出410.37万元,占总支出的61.22%;项目支出260万元,占总支出的38.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加267.33万元,增幅39.88%,主要原因分析:因为增加工程审计委托业务费用。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障富源县审计局机关正常运转的日常支出410.37万元。与上年对比增加22.33万元,增幅5.44%,主要原因分析:在职及离退休人员工资调整。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障富源县审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出260万元。与上年对比增加245万元,主要原因分析:主要用于支付工程审计委托业务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出410.37万元,占本年支出合计的61.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出345.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.31%。主要用于:工资福利支出251.63万元,商品和服务支出94.34万元;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业支出26.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于:退休人员工资和遗嘱生活补助。
6.医疗卫生与计划生育支出14.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于:缴纳在职人员医疗保险费用。
7.住房保障支出23.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于:缴纳在职人员单位部分住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
富源县审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出为31.38万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.89万元;公务接待费支出决算为20.49万元。2016年“三公”经费决算数比2015决算数减少0.79万元,减少的主要原因是:公务接待人次减少,公务用车维修量严格控制。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.89万元,占2.65%;公务接待费支出20.49万元,占4.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出10.89万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.89万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.49万元。其中:
国内接待费支出20.49万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待240批次(其中:外事接待0批次),接待人次2400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审计相关工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

下载:2016年度部门决算表