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富源县胜境街道2024年预算公开

  • 富源县胜境街道办事处
  • 015158708/2024-08618
  • 2024-03-05 17:08

富源县胜境街道2024年预算公开目录

第一部分富源县胜境街道2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县胜境街道2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县胜境街道2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县胜境街道

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级党委和党代会的决定、决议;讨论决定街道重大问题;做好街道党工委、人大工委、办事处、纪委班子的协调,加强对武装、政法工作的领导;加强基层党组织和党员队伍建设;按照干管权限原则,负责对干部的教育、培养、考核、选拔、任免、使用、管理、监督、推荐等工作;领导街道办事处、企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作;抓好街道基层治理工作;完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

胜境街道机关设党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室5个内设机构。

胜境街道事业单位设置农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队、城市综合管理服务中心、财政所5个事业单位。不再保留其他事业单位。

(三)重点工作概述

抓班子带队伍,凝聚基层力量。统一思想,提高认识,选好“领头雁”,做好明年街道工作,提升基层组织治理能力。

筑牢安全防线,维护社会稳定。深入开展安全生产工作,抓好森林防火、交通安全、建筑工地、非煤矿山、烟花爆竹等领域安全监管,做好流动人口服务管理,加大矛盾纠纷排查化解力度,全力维护社会和谐稳定。

加快产业发展,巩固拓展脱贫攻坚成果。一是做大工业。继续服务好工业园区重点项目建设,配合抓好北片区配套项目建设。二是做优农业。巩固粮烟传统产业,重点培育紫薯、木香、魔芋、人参果、重楼、辣椒、软籽石榴等特色产业,形成精深加工产业链。三是做强服务业。做好财政涉农项目跟踪服务工作,确保项目产生最大效益。

推进全面从严治党,筑牢思想底线。强化党内政治生活,切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设,提升全体领导干部整体素质,确保党工委、办事处各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位6个。财政全额供给单位中行政单位1个;事业单位5个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86人,其中:行政编制19人,事业编制67人。在职实有100人,其中:财政全额保障100人。

离退休人员9人,其中:退休9人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3433.26万元,其中:一般公共预算收入2584.07万元,其他收入849.19万元。

与上年对比,增加867.46万元,增长33.81%,主要原因分析:

1.每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加,2023年胜境街道增加22人,并且将单位自有资金849.19万元纳入预算;

2.今年项目资金较上年有所增加,社区干部大岗制改革后将社区人员工资、社区干部离任补偿及绩效、社区及村小组工作经费纳入预算,加大了本年的项目支出。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3433.26万元,其中:本年收入3433.26万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2584.07万元(本级财力2584.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,其它收入849.19万元,为单位自有资金

与上年对比,增加867.46万元,增长33.81%,主要原因分析:

1.每年人员正常工资晋级导致今年街道人员工资较上年相比有所增加,2023年胜境街道增加22人,并且将单位自有资金849.19万元纳入预算;

2.今年项目资金较上年有所增加,社区干部大岗制改革后将社区人员工资、社区干部离任补偿及绩效、社区及村小组工作经费纳入预算,加大了本年的项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2565.80万元。财政拨款安排支出2216.42万元,其中:基本支出1598.51万元,与上年对比,减少234.42万元,下降12.78%,主要原因:

1.今年新增退休人员及人员调出,导致2023人员相比2022年减少1人;

2.去年社区人员工资及社区工作经费都列入基本支出,今年列入政策库,作为项目支出,导致基本支出下降,项目支出上升。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.68万元,主要用于人大在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议3.72万元,主要用于每年人大会议召开工作经费。

3.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务2.00万元,主要用于每年政协会议召开工作经费。

4.一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务-行政运行902.87万元,主要用于街道办事处在职人员的工资发放及公用经费等费用,其中单位自有资金578.00万元。

5.一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务-事业运行199.58万元,主要用于街道办事处党群服务中心在职人员的工资发放及公用经费等费用。

6.一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务4.20万元,主要用于财政所聘用人员工资支出。

7.一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行30.20万元,主要用于街道党委在职人员的工资发放及公用经费等费用。

8.一般公共服务支出-其它一般公共服务-其它一般公共服务180.00万元,主要用于派出所协勤人员工资。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.67万元,主要用于保障行政退休人员生活补助的发放。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.51万元,主要用于保障行政退休人员生活补助的发放。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177.59万元,主要在职人员的养老保险支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.20万元,主要发放退休人员纪实职业年金支出。

13.社会保障和就业支出-抚恤2.57万元,主要街道办事处死亡人员遗属生活补助。

14.卫生健康支出共计111.70万元,主要在职人员每年所需缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及大病医疗救助等支出。

15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出87.33万元,主要在职人员的工资发放及公用经费等费用。

16.农林水支出-农业农村-事业运行252.12万元,主要用于农业与农村综合服务中心在职人员的工资发放及公用经费。

17.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设3.83万元,主要用于农村基础设施建设及生产发展。

18.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展0.08万元,主要用于农村基础设施建设及生产发展。

19.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出19.06万元,主要用于农村基础设施建设及生产发展。

20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助559.11万元,主要用于社区及村小组干部人员工资发放,工作经费及网格员生活补助。

21.交通运输支出-公路水路运输-公路养护68.03万元,主要用于农村道路养护。

22.交通运输支出-铁路运输-铁路路网建设57.54万元,主要用于沪昆高铁建设。

23.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行599.92万元,主要用于综合执法队人员工资及公用经费。

24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127.75万元,主要在职人员的住房公积金费用。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1889.38万元(其中:基本支出1889.38万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-基本工资476.34万元,主要用于基本工资支出(其中:基本支出476.34万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-津贴(补)贴307.25万元,主要用于津贴补贴工资支出(其中:基本支出307.25万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-奖金9.22万元,主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出(其中:基本支出9.22万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-绩效工资419.83万元,主要用于事业人员基础性绩效工资支出(其中:基本支出419.83万元)。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费177.59万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出(其中:基本支出177.59万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-职业年金缴费8.2万元,主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出(其中:基本支出8.2万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65.59万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出(其中:基本支出65.59万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费38.41万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出(其中:基本支出38.41万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-其他社会保障缴费7.70万元,主要用于在职人员工伤保险支出(其中:基本支出7.70万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-住房公积金127.75万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出(其中:基本支出127.75万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-其他工资福利支出251.49万元,主要用于社会化管理人员和派出所协勤人员工资支出(其中:基本支出251.49万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出221.11万元(其中:基本支出162.31万元,项目支出58.80万元)。

商品和服务支出-办公费78.4万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出19.6万元,项目支出58.80万元)。

商品和服务支出-印刷费2.20万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-水电费0.80万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-邮电费0.35万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出0.35万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-物业管理费0.15万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出0.15万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-差旅费17.16万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出17.16万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-维修费1.00万元,主要用于办公设备相关维修支出(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-会议费7.85万元,主要用于办公会议相关支出(其中:基本支出7.85万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-培训费1.25万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出1.25万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-公务接待费用0.50万元,主要用于公务接待相关支出(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-劳务费8.37万元,主要用于单位聘用人员相关支出(其中:基本支出8.37万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-委托业务费6.65万元,主要用于单位聘用人员相关支出(其中:基本支出6.65万元,项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-工会经费21.67万元,主要用于街道工会相关活动支出(其中:基本支出21.67万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-福利费28.18万元,主要用于单位节假日相关职工福利支出(其中:基本支出28.18万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-公务用车运行维护费16.98万元,主要用于单位在编车辆支出(其中:基本支出16.98万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-其他交通费用29.60万元,主要用于单位用车其他支出,比如租车费用(其中:基本支出29.60万元,项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-生活补助473.58万元,主要用于胜境街道社区干部、村小组组长及网格员生活补助(其中:基本支出117.05万元,项目支出356.53万元)。

4.资本性支出

富源县胜境街道办无此项公开内容

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2584.07万元,与上年对比,增加367.65万元,增长16.59%,其中:基本支出2168.74万元,与上年对比增加570.23万元,下降35.67%,主要原因:

1、今年新增退休人员1人及新调入22人,导致2024人员相比2023年增加;

2、去年社区人员工资及社区工作经费都列入基本支出,今年列入政策库,作为项目支出,导致基本支出下降,项目支出上升。

项目支出415.33万元,与上年对比,减少202.58万元,减少32.78%,主要原因:

今年项目支出预算减少,项目支出下降。

(四)政府性基金预算支出情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

(五)国有资本经营预算支出情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

五、县对下专项转移支付情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

六、财政专户管理资金情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,政府采购预算总额44.79万元,其中:政府采购货物预算44.79万元、政府采购服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县胜境街道办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.48万元,较上年减少5.85万元,下降23.95%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县胜境街道办无此项公开内容

(二)公务接待费

富源县胜境街道办2024年公务接待费预算为0.5万元,较上年减少1.85万元,下降78.72%,主要是国内公务接待,接待批次为20次,共计接待100人次。

减少原因为:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县人民政府机关厉行节约,控制“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县胜境街道办2023年公务用车购置及运行维护费为16.98万元,较上年减少3.00万元,减少15.01%。其中:公务用车运行维护费16.98万元,较上年减少3.00万元,减少15.01%

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年,富源县胜境街道办除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容:

1、胜境街道办事处自有资金,保障胜境街道办事处部门正常运转。

2、胜境街道各单位自有资金,保障胜境街道办事处部门正常运转。

3、机关事业人员死亡遗属补助资金,按月及时发放。

4、社区工作经费,保障社区正常运转。

5、社区人员生活补贴资金,按月及时发放。

6、村小组工作经费,保障社区正常运转。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县胜境街道办2024年机关运行经费安排63.39万元,与上年对比减少132.23万元,减少67.59%,减少原因:

1.相比较于上年,今年预算人数较上年减少,按每人每年5500元公用经费计算较上年减少:

2.相比上年项目支出运行经费当中,今年不再列支。

(三)国有资产占有使用情况

富源县胜境街道办无此项公开内容

富源县胜境街道办事处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、胜境街道办事处自有资金支出

2、社区工作经费

3、事业单位工作人员死亡后遗属补助

4、大岗制社区人员生活补贴

5、村民小组工作经费

6、胜境街道各单位自有资金支出

二、立项依据

1、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

2、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

3、胜政发[2022]18号富源县人民政府胜境街道办事处关于2023年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知

4、富组通[2022]38号关于印发《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知

5、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和20232025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

6、富财办[2022]25号富源县财政局关于2023年部门预算和20232025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县胜境街道

四、项目基本概况

1、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。胜境街道办事处2023年自有资金578万元纳入其他收入,自有资金支出。

2、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。富源县胜境街道共10个社区,工作经费每个社区每年5万元共50万元纳入预算支出。

3、根据202231日报批的《富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助变动报批表》,2023年胜境街道遗属补助涉及2人,纳入预算生活补助25700元。

4、通过对行政村定职数、定岗位、定职责、定待遇、定考核、实行准入备案“五定一备案”等措施,全面实行村级组织“大岗位制”。

5、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。富源县胜境街道共88个村小组,工作经费每个村小组每年10008.8万元纳入预算支出。

6、按文件要求各部门、各单位的财政拨款收支、事业收支、事业单位经营收支和其他收支等各项收支全部列入部门预算统一编制和批复。未按规定纳入预算编制和批复的收入,不得安排支出。同时,结合部门收入情况统筹安排预算,合理保障支出需求。胜境街道办事处各事业单位2023年自有资金271.19万元纳入其他收入,自有资金支出。

五、项目实施内容

1、街道办事处自有资金578万元作为单位公用经费支出。

2、每个社区每年5万元,一共50万元,作为社区公用经费支出。

3、遗属补助涉及2人,纳入预算生活补助25700元。

4、社区干部及村小组人员生活补助,需每月按工资表进行发放。

588个村小组,工作经费每个村小组每年10008.8万元

6、胜境街道事业单位自有资金271.19万元作为单位公用经费支出及项目资金。

六、资金安排情况

1、自有资金共578万元:办公费20万,印刷费14万,咨询费8万,水电费13万,邮费6万,物业管理费2万,维修费30万,差旅费50万,会议费95万,培训费5万,公务接待费5万,专用材料费10万,被装购置费20万,劳务费135万,委托业务费30万,公务用车12万,生活补助12万,办公设备购置26万,基础设施建设80万。

2、社区工作经费共50万元:办公费50万元。

3、遗属生活补助2.57万元。

4、原则上“正职”10人不低于4500/月、“副职”40人不低于3500/月、“委员”40人不低于2500/月。同步提高村民小组干部40人误工补贴,按500/月执行,党支部书记和小组长“一肩挑”48人的按700/月执行。共列入生活补助474.04万元。

5、村小组工作经费8.8万元,全部列入办公费。

6、胜境街道事业单位自有资金271.19万,其中社区干部养老及医疗保险29.72万元,迤格乡村示范点3.83万元,脱贫攻坚示范点18.73万元,公路养护68.02万元,沪昆高铁款57.54万元,其余作为各单位公用经费合用。

七、项目实施计划

2023年按照资金使用项目,由各单位报账员按报账流程完成支出。

八、项目实施成效

保障富源县胜境街道办事处、各事业单位、社区及村小组机构正常运转,工资及时足额发放。


富源县胜境街道2023年部门预算表

(附件:胜境2024年部门预算公开表.xls