无障碍浏览 长者专版

富源县教育体育局(本级)2024年预算公开

  • 富源县教育体育局
  • 015158708/2024-08618
  • 2024-03-01 14:18

监督索引号53032507036002900000

富源县教育体育局(本级)2024年预算公开目录

第一部分富源县教育体育局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县教育体育局(本级)2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富源县教育体育局(本级)是主管全县教育事业的职能部门,主要职责:

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规,落实中央、省、市、县关于教育体育的决定,拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策,并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学县级地方课程教材,全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作,负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议,负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育,以及勤工俭学和贫困学生资助工作;指导全县青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作,规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设;组织实施教师资格制度和教师资格认定;指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作;指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设,负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设;指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务,指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理;指导开展群众性体育健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展,抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作;组织体育科研和成果推广工作;组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会;加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。

本单位为富源县教育体育局二级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,落实立德树人根本任务,围绕县委、县政府各项决策部署,聚焦优质均衡发展,按照“抓队伍、转作风,抓项目、促均衡,抓安全,保稳定,抓改革、提质量,抓体育,强体质,抓党建、促发展”的工作思路,狠抓落实,推动富源教育体育事业高质量跨越式发展。

1.着力抓好队伍建设,凝聚干事合力。2024年全面加强师德师风建设,深入推进师德师风7个专项整治三年行动,引导广大教师升华思想境界,提高教书育人的本领,用实际行动践行教育家精神。今年,计划补充教师239人,其中特岗96人,普岗76人,着力加强乡村教师、职校“双师型”、音体美、心理健康教师队伍建设。全面推进职级制改革工作深入开展,健全教师培训制度,持续实施好教师全员培训和校本教研工作,促进教师专业水平提升。

2.着力抓好项目建设,促进优质均衡。紧盯2024年完成优质均衡60%的目标,盘清欠账和短板,结合民生福祉项目和“310”项目建设,挂图作战,千方百计推进工作进度,确保完成2024年阶段性目标任务,为2026年义务教育优质均衡发展打下坚实基础。

3.着力抓好安全稳定,确保校园平安。持续做好疫情防控工作。抓实校园建设、食品、交通、消防、防溺水、心理健康教育等校园安全专项工作,积极稳妥化解各种矛盾纠纷,加强校园周边环境治理,做好“创卫”“创文”等工作的延伸,营造良好的育人环境。

4.着力抓好教育改革,激活内生动力。完善教师交流轮岗和培训机制,鼓励优秀教师到薄弱学校支教;进一步优化校点布局,启动建设县第五中学,集中力量解决大校额、大班额问题;深入推进“名校+”办学模式,用名校优势驱动薄弱学校的快速提升,构建优质均衡高质量发展的教育体系。

5.着力抓好教体融合,增强全民体质。进一步加强学校体育和社会体育工作,加快推进体育基础设施建设,健全体育竞赛、联赛体系,举办各类运动会,推动全民健身,提高身体素质,增强人民群众的获得感和幸福感。

6.着力抓好学校党建,夯实组织保障。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作,加强意识形态工作,传承红色基因,厚植家国情怀。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训,开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。加强教育系统党风廉政建设,健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制18人,工勤人员编制2人,事业编制4人。在职实有115人(行政在职在编人员15人,工勤在职在编人员2人,事业在职在编人员4人,特岗教师94人为在职不在编人员),超编原因是特岗教师94人为在职不在编人员,其中:财政全额保障115人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,242.24万元,其中:一般公共预算收入1,927.74万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,314.50万元。

与上年对比,减少1,143.20元,下降26.07%,主要原因:1.2024年减少行政人员支出工资、事业人员支出工资预算;2.2024年减少行政人员、事业人员工资性费用预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,927.74万元,其中:本年收入1,927.74万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,927.74万元(本级财力1,927.74万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),与上年对比,减少1,095.96万元,下降36.25%,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。主要原因:1.2024年减少行政人员支出工资、事业人员支出工资预算;2.2024年减少行政人员、事业人员工资性费用预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,242.24万元。财政拨款安排支出1,927.74万元,其中:基本支出1,706.93万元,与上年对比,减少1176.91万元,减少40.81%,主要原因:1.2023年将202315月份基础性绩效纳入年初预算;项目支出220.81万元,与上年对比,增加80.95万元,增加57.88%,主要原因分析:2024年增加单位自有资金预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行250.68万元,主要用于人员工资、公用经费。

2050202教育支出-普通教育-小学教育666.90万元,主要用于人员工资、公用经费。

2050203教育支出-普通教育-初中教育283.76万元,主要用于人员工资、公用经费。

2050204教育支出-普通教育-高中教育7.62万元,主要用于普通高中国家助学金补助资金。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出100.00万元,主要用于非税收入工作经费。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出55.03万元,主要用于人员工资、公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20.27万元,主要用于退休人员提高生活补贴、公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179.19万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.78万元,主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤96.68万元,主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.18万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.19万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.89万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.52万元,主要用于缴纳在职职工生育保险、工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.02万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出1,571.76万元(其中:基本支出1,571.76万元,项目支出0万元)。

30101工资福利支出-基本工资431.09万元(其中:基本支出431.09万元,项目支出0.00万元)。

30102工资福利支出-津贴(补)贴192.82万元(其中:基本支出192.82万元,项目支出0.00万元)。

30103工资福利支出-奖金7.52万元(其中:基本支出7.52万元,项目支出0.00万元)。

30107工资福利支出-绩效工资493.54万元(其中:基本支出493.54万元,项目支出0.00万元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费179.19万元(其中:基本支出179.19万元,项目支出0.00万元)。

30109工资福利支出-职业年金缴费21.78万元(其中:基本支出21.78万元,项目支出0.00万元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费65.37万元(其中:基本支出65.37万元,项目支出0.00万元)。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费37.89万元(其中:基本支出37.89万元,项目支出0.00万元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.52万元(其中:基本支出12.52万元,项目支出0.00万元)。

30113工资福利支出-住房公积金130.02万元(其中:基本支出130.02万元,项目支出0.00万元)。

2.302商品和服务支出229.47万元(其中:基本支出117.89万元,项目支出111.58万元)。

30201商品和服务支出-办公费47.02万元(其中:基本支出0.72万元,项目支出46.30万元)。

30205商品和服务支出-水费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。

30206商品和服务支出-电费7.70万元(其中:基本支出7.70万元,项目支出0.00万元)。

30207商品和服务支出-邮电费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元)。

30211商品和服务支出-差旅费9.00万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出0.00万元)。

30213商品和服务支出-维修(护)费12.28万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出5.28万元)。

30217商品和服务支出-公务接待费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元)。

30226商品和服务支出-劳务费71.25万元(其中:基本支出11.25万元,项目支出60.00万元)。

30228商品和服务支出-工会经费20.04万元(其中:基本支出20.04万元,项目支出0.00万元)。

30229商品和服务支出-福利费26.81万元(其中:基本支出26.81万元,项目支出0.00万元)。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出0.00万元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用15.18万元(其中:基本支出15.18万元,项目支出0.00万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出120.89万元(其中:基本支出17.28万元,项目支出103.61万元)。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金96.68万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出96.68万元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助17.28万元(其中:基本支出17.28万元,项目支出0.00万元)。

30308对个人和家庭的补助-助学金6.93万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出6.93万元)。

4.310资本性支出5.61万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.61万元)。

31002资本性支出-办公设备购置5.61万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.61万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,927.74万元,与上年对比,减少1,095.96万元,下降36.25%,主要原因:1.2024年减少行政人员支出工资、事业人员支出工资预算;2.2024年减少行政人员、事业人员工资性费用预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县教育体育局(本级)2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

富源县教育体育局(本级)2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

富源县教育体育局(本级)2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

富源县教育体育局(本级)2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

富源县教育体育局(本级)2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,富源县教育体育局(本级)财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比,减少180.00万元,下降100%,主要原因:2023年将非税收入(考试报名费)工作经费180.00万元纳入年初预算管理。预算支出0.00万元,与上年对比,减少180.00万元,下降100%,主要原因:2023年将非税收入(考试报名费)工作经费纳入年初预算管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额3.40万元,其中:政府采购货物预算2.90万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教育体育局(本级)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.40万元,较上年减少20.57万元,下降60.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县教育体育局(本级)2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化。

(二)公务接待费

富源县教育体育局(本级)2024年公务接待费预算为10.00万元,较上年减少14.90万元,下降59.84%,国内公务接待批次为93次,共计接待1666人次。

减少原因为:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县教育体育局(本级)厉行节约,控制“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县教育体育局(本级)2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元,较上年减少5.68万元,下降62.61%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费3.40万元,较上年减少5.68万元,下降62.61%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县教育体育局(本级)厉行节约,控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年,富源县教育体育局(本级)除了对部门整体绩效目标作了评价,还对专项资金预算作了评价。具体评价内容:

普通高中国家助学金补助资金绩效目标落实普通高中国家助学金学生资助政策,对普通高中家庭经济困难在校学生尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金,确保家庭经济困难学生就学权利。义务教育薄弱学校改造能力提升(自有)资金绩效目标用于义务教育薄弱学校改造及能力提升项目,改善义务教育学校办学条件。非税收入工作经费绩效目标弥补单位公用经费不足。一次性丧葬抚恤金经费绩效目标及时足额发放退休人员死亡后一次性丧葬费、抚恤费。普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金绩效目标按照免学费学生人数和免学费补助标准补助学校,保证学校正常运转。普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金绩效目标为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供保障,促进教育公平,巩固拓展脱贫攻坚成果。单位自有资金绩效目标用于生源地助学贷款工作经费、学生资助资金及校园安全建设支出。县级预算生均公用经费绩效目标保障局机关正常教育教学秩序,重点保障日常公用经费。遗属补助经费绩效目标按月发放遗属补助。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教育体育局(本级)2024年机关运行经费安排229.47万元,较上年增加1.16万元,增长0.51%,富源县教育体育局(本级)机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,富源县教育体育局(本级)资产总额2,111.27万元(净值1,372.58万元),其中,流动资产882.78万元,固定资产1,228.49万元、净值489.80万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少2,017.92万元,其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

富源县教育体育局(本级)情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

单位自有资金

二、立项依据

根据(富财预〔202340号)。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

用于生源地助贷款工作经费、学生资助资金及校园安全建设支出。

五、项目实施内容

生源地助贷款工作、学生资助及校园安全建设。

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金,保障生源地助贷款工作、学生资助工作及校园安全建设工作顺利开展。

八、项目实施成效

保障生源地助贷款工作、学生资助工作及校园安全建设工作顺利开展。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

党费专户专项资金

二、立项依据

根据(富组通〔201631号)

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

用于规范党费收缴及使用管理,确保党费专款专用,切实发挥应有的效益。

五、项目实施内容

规范党费收缴及使用管理,确保党费专款专用,切实发挥应有的效益。

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金,保障党务活动工作顺利开展。

八、项目实施成效

规范党费收缴及使用管理,确保党费专款专用,切实发挥应有的效益,保障党务活动工作顺利开展。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

富源县教育体育局教师招考报名费保发展专项经费

二、立项依据

根据(富财预〔202340号)。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

专项用于教师招考费用。

五、项目实施内容

专项用于教师招考费用,保证教师招考工作顺利进行。

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金,保证教师招考工作顺利进行。

八、项目实施成效

使用该资金,保证教师招考工作顺利进行。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

教育扶贫奖励专户专项资金

二、立项依据

根据(富组通〔201631号)。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

专项用于资助家庭经济困难学生。

五、项目实施内容

专项用于资助家庭经济困难学生,奖励优秀学生,助力富源县由教育大县向教育强县发展。

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金资助家庭经济困难学生,奖励优秀学生,助力富源县由教育大县向教育强县发展。

八、项目实施成效

使用该资金资助家庭经济困难学生,奖励优秀学生,助力富源县由教育大县向教育强县发展。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

普通高中国家助学金补助资金

二、立项依据

根据(曲政办发【202045号)。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

专项用于资助家庭经济困难普通高中学生。

五、项目实施内容

落实普通高中国家助学金学生资助政策,对普通高中家庭经济困难在校学生尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金,确保家庭经济困难学生就学权利。

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金,落实普通高中国家助学金学生资助政策,对普通高中家庭经济困难在校学生尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金,确保家庭经济困难学生就学权利,助力富源县由教育大县向教育强县发展。

八、项目实施成效

落实普通高中国家助学金学生资助政策,对普通高中家庭经济困难在校学生尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金,确保家庭经济困难学生就学权利,助力富源县由教育大县向教育强县发展。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金

二、立项依据

根据(曲政办发【202045号)。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

专项用于资助建档立卡家庭经济困难高中学生。

五、项目实施内容

按照免学费学生人数和免学费补助标准补助学校,保证学校正常运转。发挥省级统筹作用,结合精准扶贫、精准脱贫的要求,确保政策落实到位。

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金,按照免学费学生人数和免学费补助标准补助学校,保证学校正常运转。发挥省级统筹作用,结合精准扶贫、精准脱贫的要求,确保政策落实到位。

八、项目实施成效

按照免学费学生人数和免学费补助标准补助学校,保证学校正常运转。发挥了省级统筹作用,结合精准扶贫、精准脱贫的要求,确保政策落实到位。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算财政项目

一、项目名称

普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金

二、立项依据

根据(曲政办发【202045号)。

三、项目实施单位

富源县教育体育局

四、项目基本概况

专项用于资助建档立卡家庭经济困难高中学生。

五、项目实施内容

为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供保障,促进教育公平,巩固拓展脱贫攻坚成果

六、资金安排情况

资金到位率100%

七、项目实施计划

使用该资金,为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供保障,促进教育公平,巩固拓展脱贫攻坚成果

八、项目实施成效

为普通高中建档立卡家庭经济困难学生完成学业提供了保障,促进了教育公平,巩固了脱贫攻坚成果。

富源县教育体育局(本级)2024年部门预算表

(附件:富源县教育体育局(本级)2024年部门预算公开表20240226102709943.xls

监督索引号53032507036002900111