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富源县公安局交通警察大队2024年预算公开

  • 富源县公安局交通警察大队
  • 015158708/2024-08618
  • 2024-02-27 19:48

监督索引号53032506071900000


富源县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 富源县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县公安局交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策,指导、监督全县道路交通安全管理工作,保障道路交通有序、安全、畅通。

2)拟定地方性道路交通安全管理工作措施,研究部署全县公安交通安全管理工作,研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。

3)负责掌握全县公安交通管理工作情况,负责全县公安交警队伍建设,组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作,按规定权限管理全县公安交警队伍。

4)负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。

5)负责监督依法查处道路交通违法行为,维护道路交通秩序和公路治安秩序。

6)负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆(不含拖拉机)和驾驶人员的管理工作。

7)负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

8)负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

9)负责涉车违法犯罪案件的侦查工作。

10)负责组织、指导道路交通管理科技工作。

11)协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

12)承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置20个内设机构,包括:内务中队、法制宣传中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、秩序管理中队、特勤中队、车辆管理所、城区一中队、城区二中队、后所交通警察中队、墨红交通警察中队、大河交通警察中队、营上交通警察中队、竹园交通警察中队、富村交通警察中队、老厂交通警察中队、黄泥河交通警察中队、十八连山交通警察中队、古敢交通警察中队。本单位为一级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

富源县公安局交通警察大队2024年道路交通管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述精神,坚持“两个至上”,坚持稳中求进,全力以赴实现“道路交通事故死亡人数稳中有降、较大道路交通事故得到有效遏制,不发生因执法不规范引发的重大负面舆情”工作目标。工作内容为:1.道路交通事故预防“减量控大”工作;2.城市道路交通管理工作;3.车驾管服务工作;4.执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制55人,其中:行政编制55人,工勤人员编制0事业编制0人。在职实有317(含行政工勤人员264人),其中:财政全额保障317(含行政工勤人员264人),财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制22辆,实有车辆21

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3155.02万元,其中:一般公共预算收入3055.02万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入100万元。

与上年对比减少939.86万元,下降22.95%,主要原因分析:减少单位自有资金

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3055.02万元,其中:本年收入3055.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3055.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨0万元。

与上年对比减少39.86万元下降1.29%要原因分析:人员经费减少

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3155.02万元。财政拨款安排支出3055.02万元,其中基本支出2053.52万元,与上年对比减少40.33下降1.93%主要原因人员经费减少项目支出1001.50万元,与上年对比增加0.47万元,增长0.05%,无较大差异。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行2765.53万元,主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13.54万元,主要用于提高退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.88万元,主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25万元,主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.50万元,主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.53万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.06万元,主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.83万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.14万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1857.07万元(其中:基本支出1857.07万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-基本工资248.46万元,主要用于基本工资支出(其中:基本支出248.46万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-津贴(补)贴602.55万元,主要用于津贴补贴工资支出(其中:基本支出602.55万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-奖金21.22万元,主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出(其中:基本支出21.22万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费109.88万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出(其中:基本支出109.88万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-职业年金缴费25万元,主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出(其中:基本支出25万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.53万元,主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出(其中:基本支出36.53万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.06万元,主要用于在职、退休人员医疗保险支出(其中:基本支出27.06万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-其他社会保障缴费4.83万元,主要用于在职人员工伤保险支出(其中:基本支出4.83万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-住房公积金71.14万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出(其中:基本支出71.14万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-其他工资福利支出710.40万元,主要用于道路交通协管员工资支出(其中:基本支出710.40万元,项目支出0万元)。

2.商品和服务支出1124.93万元(其中:基本支出184.93万元,项目支出940万元)。

商品和服务支出-办公费54.33万元,主要用于办公业务相关支出(其中:基本支出24.33万元,项目支出30万元)。

商品和服务支出-印刷费8万元,主要用于办公材料印刷打印支出(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)。

商品和服务支出-水费8万元,主要用于办公用水支出(其中:基本支出0万元,项目支出8万元)。

商品和服务支出-电费16万元,主要用于办公用电支出(其中:基本支出0万元,项目支出16万元)。

商品和服务支出-邮电费80万元,主要用于办公用电话费、通信业务费支出(其中:基本支出0万元,项目支出80万元)。

商品和服务支出-物业管理费10万元,主要用于办公保洁绿化综治安保等费用支出(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

商品和服务支出-差旅费40万元,主要用于执法办案业务相关支出(其中:基本支出0万元,项目支出40万元)。

商品和服务支出-维修(护)40万元,主要用于软件维修维护服务费支出(其中:基本支出0万元,项目支出40万元)。

商品和服务支出-租赁费20万元,主要用于执法办案租赁车辆、租赁停车场停放违规车辆支出(其中:基本支出0万元,项目支出20万元)。

商品和服务支出-会议费3万元,主要用于办公业务相关会议支出(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)。

商品和服务支出-培训费5万元,主要用于业务培训支出(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。

商品和服务支出-专用材料费25万元,主要用于执法办案业务相关支出(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)。

商品和服务支出-劳务费600万元,主要用于聘用人员经费支出(其中:基本支出0万元,项目支出600万元)。

商品和服务支出-工会经费36.98万元,主要用于人员工会福利相关支出(其中:基本支出16.98万元,项目支出20万元)。

商品和服务支出-福利费36.23万元,主要用于人员福利相关支出(其中:基本支出21.23万元,项目支出15万元)。

商品和服务支出-公务用车运行维护费74.69万元,主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥等费用支出(其中:基本支出74.69万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-其他交通费67.70万元,主要用于公务车改革后公务交通补贴和公务活动租车费支出(其中:基本支出47.70万元,项目支出20万元)。

3.对个人和家庭的补助18.02万元(其中:基本支出11.52万元,项目支出6.50万元)。

对个人和家庭的补助-退职(役)费5万元,主要用于退职(役)人员职业年金(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。

对个人和家庭的补助-生活补助13.02万元,主要用于退休人员及遗嘱家属生活补助(其中:基本支出11.52万元,项目支出1.50万元)。

4.资本性支出55万元(其中:基本支出0万元,项目支出55万元)

资本性支出-办公设备购置15万元,主要用于办公设备购置费(其中:基本支出0万元,项目支出15万元)。

资本性支出-专用设备购置10万元,主要用于专用设备购置费(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。

资本性支出-基础设施建设30万元,主要用于基础设施建设费(其中:基本支出0万元,项目支出30万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3055.02万元,与上年对比,减少39.86万元,下降1.29%,主要原因分析:人员经费减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比,无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比,无增减变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

富源县公安局交通警察大队2024年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

富源县公安局交通警察大队2024年无与省配套事项

(三)与市配套事项

富源县公安局交通警察大队2024年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

富源县公安局交通警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

富源县公安局交通警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,富源县公安局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比,无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县公安局交通警察大队2024一般公共预算财政拨款三公经费合计74.69万元,较上年减少2万元,下降2.61%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县公安局交通警察大队2024因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

富源县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算0万元,较上年减少2万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

减少原因为:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,富源县公安局交通警察大队机关厉行节约,控制“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费74.69万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车运行维护费74.69万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为21辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年,富源县公安局交通警察大队无重点项目支出。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排184.93万元,与上年对比减少5.29万元,下降2.78%,主要原因:缩减办案业务经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,富源县公安局交通警察大队资产总额4870.38万元(净值2412.88万元),其中,流动资产226.45万元,固定资产3281.26万元(净值823.76万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值0万元),其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少580.2万元,其中固定资产增加30.47万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆10辆,账面原值157.42万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入1.88万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

富源县公安局交通警察大队2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县公安局交通警察大队2024年部门预算表

(附件:富源县公安局交通警察大队2024年预算公开.xls

监督索引号53032506071900111