无障碍浏览 长者专版

富源县中安卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-24 17:18  来源:富源县中安卫生院  作者:经办人  浏览次数:74

监督索引号53032510036101601000

富源县中安卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展预防接种免疫规划

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好疾病治疗、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置有12个科室,分别为:内外科、妇产科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生服务部(妇幼保健和计划生育服务科)、计划免疫室、医务科、护理部、财务科(含收费室)、院办公室等。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

富源县中安卫生院作为富源县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参公管理事业人员0参公管理事业人员42人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人(离休0人,退休0人),年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共7人(离休0人,退休7人)。

车辆编制3辆,在编实有车辆4,疫情防控接受捐赠救护车1辆,年底决算时还未办理完相关落户程序超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务为:加强基础建设,提升综合实力;抓好疾病防控,提高健康水平;突出重点环节,深化医药改革;强化质量管理,确保医疗安全;将疫情防控常态化;落实爱国卫生运动

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县中安卫生院2024年度收入合计18037115.53元。其中:财政拨款收入4318604.34元,占总收入的23.94%;无上级补助收入;事业收入13718511.19元(含教育收费0.00元),占总收入的76.06%;经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,总收入合计减少1209013.39元,下降6.28%。其中:财政拨款收入减少4878635.03元,下降53.04%;无上级补助收入;事业收入增加1911880.37元,增长16.19%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。收入减少主要原因为本年度因医保系统停机未能及时结算,故应是本年度的业务收入未能及时计入本年收入。

二、支出决算情况说明

富源县中安卫生院2024年度支出合计18037115.53元。其中:基本支出4157372.54,占总支出的23.04%;项目支出13879742.99,占总支出的76.96%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1209013.39下降6.28%。其中:基本支出减少246900.00元,下降5.6%;项目支出减少2409800.00元,下降16.23%,主要原因是本年总支出下降;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,本年总支出较上年减少主要原因是基本公卫支出减少

(一)基本支出情况

2024年度用于保障富源县中安卫生院单位机构正常运转的日常支出4157372.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4157372.54元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障富源县中安卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18037115.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属生活困难补助支出金额共计36967.04元,主要用于本单位退休人员生活补助。

2.单位自有资金支出金额共计13718511.19元,主要用于本单位在职在编人员单位缴纳社会保险和住房公积金、编外临时聘用人员工资、单位日常一般公用经费支出。年度目标:为积极推进医疗体制改革,更好地服务患者,除财政年初人员经费和年内适时增加专项资金预算外,确保基层医疗卫生机构各项工作有序开展。

3.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合改革项目支出金额共计18969.19元,主要用于全镇实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%;乡村医生收入保持稳定;国家基本药物制度在基层持续(中长期)实施。

4.基本公共卫生服务项目支出金额共计134546.8元,主要用于基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目补助资金。年度目标:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化;按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和Ⅱ型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。

5.重大公共卫生服务项目支出金额共计7715.81元,主要用于大河镇结核病、艾滋病经费。年度目标:有效控制艾滋病疫情,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

6.医疗保险费17456.75元,主要用于单位职工医疗保险缴纳,住房保障费15232.75元,用于职工住房公积金缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县中安卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4318604.34元,占总支出的23.94%与上年相比减少4878600.00元,下降53.04%主要原因是基本公卫补助经费未拨付,完成年初预算数的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出36967.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于退休人员生活补助及养老保险支出。

9.卫生健康(类)支出4281637.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.2%。主要用于在职人员工资发放、养老保险、住房公积金缴交及乡村医生基本公共卫生服务项目补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出15232.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位职工住房公积金的保障支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00

因公出国(境)费支出0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出0.00,上年无此项支出;公务接待费支出0.00,上年无此项支出;具体是国内接待费支出0.00,上年无此项支(境)外接待费支出0.00,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出0.00上年无此项支出;公务接待费支出0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出0.00,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

富源县中安卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,较上年无变动。主要原因为富源县中安卫生院差额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,富源县中安卫生院资产总额9361501.19元,其中,流动资产3053126.54元,固定资产6308374.65元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额下降1271376.63元,其中固定资产增加92200.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表13)。

五、其他重要事项情况说明

富源县中安卫生院无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036101601111

富源县中安卫生院2024年度部门决算公开表20251024040835093.pdf