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富源县十八连山卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-24 15:22  来源:富源县十八连山卫生院  作者:尹恒  浏览次数:74

监督索引号53032510036101301000

富源县十八连山卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、疫苗接种门诊、公共卫生科、检验科、放射科、超声科、中医馆、医务科、办公室、后勤科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为富源县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0,事业单位管理人员和专业技术人员23人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2024年年末其他人员63人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。年末遗属4人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务为:加强基础建设,提升综合实力;狠抓疾病防控,提高健康水平;突出重点环节,深化医药改革;强化质量管理,确保医疗安全;将疫情防控常态化;落实爱国卫生运动。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

单位2024年度无一般公共预算财政拨款三公经费,《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县十八连山卫生院2024年度收入合计18287104.51。其中:财政拨款收入3065435.60,占总收入的16.76%;上级补助收入;事业收入15221668.91元(含教育收费0.00元),占总收入的83.24%;经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少234100.79元,下降1.26%。其中:财政拨款收入减少2635325.68元,下降46.23%;无上级补助收入;事业收入增加2401224.89元,增长18.73%;无经营收入;无附属单位上缴收入;主要原因为本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县十八连山卫生院2024年度支出合计18287104.51。其中:基本支出7643492.15,占总支出的41.80%;项目支出10643612.36,占总支出的58.20%;缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少234100.79元,下降1.26%。其中:基本支出增加5296472.87元,增长225.67%;项目支出减少5530573.66元,下降34.19%基本支出上升主要原因为本年度调整费用分类,将基本工资、津贴补贴等人员经费支出对应支出分类为基本支出,项目支出减少主要原因为本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出分类为基本支出。缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障富源县十八连山卫生院机构正常运转的日常支出7643492.15其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7643492.15占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障富源县十八连山卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10643612.36其中:基本建设类项目支出0.00

死亡抚恤项目经费113853.40元,主要用于年度内事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助;

乡镇卫生院项目经费9753993.76元,主要用于单位日常运转,药品和耗材办公用品等支出;

其他基层医疗卫生机构支出项目经费664298.00元,主要用于村卫生室2021—2022年基本药物制度补助资金及2022年脱贫人口家庭医生签约服务补助资金支出;

基本公共卫生服务项目经费111467.20元,主要用于2023—2024年基本公共卫生服务管理系统数据维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县十八连山卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3065435.60元,占本年支出合计的16.76%。与上年相比减少2635325.68元,下降46.23%完成年初预算的128.40%。主要原因是本年度基本公共卫生服务项目经费未兑付,基本公共卫生服务项目收入减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出153196.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%完成年初预算的201.70%主要用于发放退休人员死亡抚恤金及遗属补助,造成预决算差异的主要原因是本年度新增一次性死亡抚恤金76119.40元、遗属生活困难补助37734.00元。

9.卫生健康(类)支出2894624.47占一般公共预算财政拨款总支出的94.43%,完成年初预算的126.20%;主要用于发放在职在编人员财政工资,造成预决算差异的主要原因是本年度事业支出增加,药品费耗材费增多。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

富源县十八连山卫生院2024年机关运行经费支出0.00元与上年对比无变化主要原因是本单位属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,富源县十八连山卫生院资产总额24678289.37元,其中,流动资产17255306.24元,固定资产7422983.13元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加42262.54,其中固定资产减少236445.84。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产52项,账面原值949190.50,实现资产处置收入7500;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额110437.00元,其中:政府采购货物支出110437.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额110437.00元,其中:授予小微企业合同金额110437.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县十八连山卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036101301111

富源县十八连山卫生院2024年部门决算公开表20251028103802687.pdf