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富源县科学技术协会2024年度部门决算

发布时间:2025-10-24 17:36  来源:富源县科学技术协会  作者:李石桃  浏览次数:143

监督索引号53032507073101000

富源县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于科学工作的方针、政策和法律法规,协助政府有关部门制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议;组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进实用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量作用。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全县人民思想道德素质和科学文化素质;组织开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

(三)反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(四)发挥科技工作者在富源经济建设和社会发展中的重要作用,组织科技工作者参与科技政策和法规的制定,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(五)开展科技论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化,接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

(六)弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚,举荐人才,组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

(七)开展县内外和民间国际科技的交流与合作,促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。

(八)负责对县直学(协)会、研究会、乡镇(街道)科协、科普组织进行业务指导。

(九)开展科技培训工作;编辑出版学术著作。

(十)完成市科协和县委、县政府交办的任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

富源县科学技术协会共设置2个内设机构,包括:办公室、学会部,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入富源县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.富源县科学技术协会。

纳入富源县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县科学技术协会2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费支出的:公务员0人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化政治引领,把牢正确的政治方向。一是坚持党对科协工作的全面领导,科协组织的政治凝聚力进一步增强。不断深化对党的创新理论学习,引导全县广大科技工作者争当习近平新时代中国特色社会主义思想的有力传播者和忠实实践者。二是持续强化理论武装。坚持“第一议题”制度,始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,全面系统学习党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述,做到真正把理想信念建立在对党的理论和路线方针政策的理性认同上,建立在对科普职责使命的准确把握上,汇聚起了干好科协事业的强大精神力量。

(二)扎实开展党纪学习教育。深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神。把习近平总书记关于全面从严治党的重要论述,党章、《条例》等内容纳入党组会议第一议题、党组理论学习中心组和支部“三会一课”学习内容;共开展党组理论学习中心组学习8次,廉政教育主题党日活动2次,警示教育2次,上纪律教育、廉政党课2次。通过开展党纪学习教育,引导全体党员干部“学纪、知纪、明纪、守纪”,把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉和行动自觉。

(三)严格落实意识形态工作责任。坚持意识形态工作与业务工作同研究、同部署,建立健全意识形态工作研判机制,党组会议专题研究意识形态工作1次;加强意识形态阵地管理,加强QQ群、微信工作群、信息发布、网络舆情的管理,牢牢把握意识形态主动权,坚持正面宣传引导,引导广大科技工作者、科普工作者弘扬主旋律,传播正能量,树立良好形象。

(四)压实责任抓整改。县科协严格按照深化政治巡察相关要求,抓实巡察反馈问题整改,县委巡察组共巡察反馈问题27个,目前已完成整改26个,整改不到位需继续整改1个。切实把整改成果转化为有效履行科协“四服务”职责的实际成效,推动科协工作高质量发展。

(五)在培训教学上出实效。按照市科协的统一部署,坚持“实用、实际、实效”的工作原则,紧盯县委、县政府2024年产业发展规划思路,以全县现有示范基地及龙头企业为载体,整合资源、拓宽渠道、强化管理,组织农业科技实用技术培训12场次,培训内容涉及小黄姜、烤烟、辣椒、蔬菜、韭菜等12个品种的食材、中药材实用技术,受益群众1140余人次,有力促进农村科技进步、农民增收致富,有效巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴。

(六)在科技教育上硕果丰收。一是结合科技活动周,到古敢补掌小学、黄泥河小学等3校开展科普进校园巡讲活动;联合曲靖市各县(区)科普大篷车联合巡展到大河镇第二中学、富源县第一小学等学校开展富源县全国科普日活动,为学生们带去30余套科普展教具和模型集中展出,涉及声、光、电、力等多学科知识,通过现场演示和互动体验,引导学生们与科技项目“零距离”接触,感受科技魅力、学习科技知识、培养科技兴趣让学生们在轻松愉快的氛围中学习到科学知识,活动受益师生8480余人次,发放科普书籍、学习用具8400余份。二是组织青少年学生参加省市各类创新大赛,荣获第38届云南省青少年科技创新大赛省级二等奖1名、市级二等奖1名、省级三等奖6名、市级三等奖2名;2024年全国中学生生物学联赛三等奖1名;第十四届云南省青少年科学影像节活动二等奖1名;第8届全国青少年无人机大赛(云南省赛)二等奖2名、三等奖1名。三是积极组织富源县2024年青少年无人机机器人竞赛,共计386名选手参与比拼,经过角逐,9类项目(线上robosim虚拟机器人、SuperAl超级轨迹赛-“星际穿越”“数字人”保护“元宇宙”-2V2遥控机器人对抗赛、无人机个人飞行赛、团队接力飞行赛、雷霆飞途赛、装调物流搬运赛、探索未来--编程探索任务赛、第一视觉tt无人机赛),共评出高中组、初中组、小学组一等奖合计66人,二等奖合计86人,三等奖合计114人,优秀奖合计31人。本次大赛的成功举办,标志着富源县青少年科技创新工作进入了一个新的发展阶段。通过竞赛活动,更好地提升了各参赛队伍的创新创造能力和竞技水平,激发了青少年的创新精神和实践能力,进一步挖掘和培养出更多优秀科技人才,进一步培育发展青少年科技教育新优势新动能,推动全县青少年科技教育事业提质升级。

(七)科普项目持续深化。富源县科协2024年按中央、省、市批复实施的科普项目共5个。各项目建设持续推进,一是科普示范社区项目,围绕成立一个科普活动站,设立室外科普宣传栏,成立社区科普工作队伍,打造社区科技知识普及教育主阵地,通过社区科普活动站在社区开展系列科普活动,提高广大居民的科学素质,促进物质文明、政治文明、精神文明建设与和谐社会建设又好又快发展。二是科普示范农技协项目,围绕种植技术、农特产品品牌知识产权保护持续开展科普讲座、科普论坛、科普巡展活动,组织企业参加魔芋种植推介大会。三是科普大篷车运行项目,持续开展科普大篷车“五进”活动,科普大篷车运行达1810公里。四是科普示范学校项目,依托现有资源面向全校师生开展科学普及宣讲实践、科普研学、手工实践、机器人公益培训等活动,培养学生科学兴趣、提升科学素养。五是科技馆免费开放项目,富源县科技馆全年持续开放261天,接待服务公众参观人数2.83万人以上,公众满意度达90%以上。

第二部分2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县科学技术协会2024年度收入合计1,624,681.08元。其中:财政拨款收入1,624,681.08元,占总收入的100.00%;上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入其他收入。

与上年相比,收入合计减少611,318.00元,下降27.34%。主要原因是本年度科技馆免开资金减少175,000.00、院士专家工作站经费减少200,000.00、流动科技馆巡展经费减少50,000.00,其中财政拨款收入减少398,964.48元,下降19.72%;主要原因是本年度科技馆免开资金减少175,000.00、院士专家工作站经费减少200,000.00、流动科技馆巡展经费减少50,000.00上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴;其他收入减少212,353.52元,下降100.00%。主要原因是上年度收到市科协转入农函大办学经费补助等费用,本年度无经费转入。

二、支出决算情况说明

富源县科学技术协会2024年度支出合计1,745,804.04元。其中:基本支出1,324,681.08元,占总支出的75.88%;项目支出421,122.96元,占总支出的24.12%;上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少470,282.05元,下降21.22%。主要原因是本年度科技馆免开资金减少175000.00、院士专家工作站经费减少200,000.00、流动科技馆巡展经费减少50,000.00科普活动经费减少45,282.05元,其中:基本支出减少48,964.48元,下降3.56%;原因是2023年度支付退休人员住房补贴及职业年金纪实。项目支出减少421,317.57元,下降50.01%;主要原因是本年度科技馆免开资金减少175,000.00、院士专家工作站经费减少200,000.00、流动科技馆巡展经费减少50,000.00上缴上级支出、无经营支出对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障富源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,324,681.08元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,188,840.62元,占基本支出的89.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,840.46元,占基本支出的10.25%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障富源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出421,122.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

科技馆免费开放项目经费175,000.00元,主要用于门票减收、运行保障和展品更新等支出。

科普行动计划资金(富绿品牌促进会)项目经费55,000.00元,主要用于(富源魔芋、大河乌猪、富源酸菜、富源酸菜猪脚、富源小黄姜、富源黄梨、清水蜜梨等)开展农特产品品牌开发与打造服务项目支出。

科普大篷车运行项目经费20,000.00元,主要用于科普大篷车进校园、进社区各项宣传及服务支出。

单位自有资金工作经费支出34,000.00元,主要用于公民科学素质提升手册印刷。

单位自有资金工作经费支出49,600.00元,主要用于办公电脑及设备购置。

单位自有资金工作经费支出28,986.96元,主要用于科室办公区域水电费、清扫劳务费及科普活动经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,624,681.08元占本年支出合计的93.06%。与上年相比减少398,964.48元,下降19.72%完成年初预算的88.07%。减少原因是市科协转入培训等各项经费减少300,000.00元,退休人员职业年金纪实及住房补助减少98,640.48元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出1,151,508.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%完成年初预算的84.76%,主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出,造成预决算差异的主要原因是根据财政资金安排,本年度科技馆免开资金年初预算400,000.00元,决算调整为225,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出261,774.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%完成年初预算的86.95%,主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分。造成预决算差异的主要原因是本年度调整养老保险缴费基数。

9.卫生健康(类)支出91,604.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%完成年初预算的95.66%,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳在职职工公务员医疗补助及缴纳在职职工工伤保险。造成预决算差异的主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出119,793.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%完成年初预算的133.90%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是补缴上一年度单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,900.00元,决算为17,071.96元,完成年初预算的23.10%支出决算较上年增加2,012.33元,增长13.36%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元,决算为11,195.96元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.58%,完成年初预算的16.49%;公务接待费支出年初预算为6,000.00元,决算为5,876.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.42%,完成年初预算的97.93%

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,125.33元,增长23.43%;公务接待费支出决算较上年减少113.00元,下降1.89%;具体是国内接待费支出决算5,876.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少113.00元,下降1.89%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,900.00元,支出决算为17,071.96元,完成年初预算的23.10%,支出决算较上年增加2,012.33元,增长13.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于年初预算数的是公务用车运行维护费、公务接待费支出决算减少,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元,决算为11,195.96元,完成年初预算的16.49%;公务接待费支出年初预算为6,000.00元,决算为5,876.00元,完成年初预算的97.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于年初预算数是公务用车运行维护费、公务接待费支出决算减少,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)

费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2,125.33元,增长23.43%;公务接待费支出决算减少113.00元,下降1.89%,具体是国内接待费支出决算5,876.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度调入车辆一项保险增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科协科普活动宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次110人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查和乡镇科协人员到我单位办理业务等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

富源县科学技术协会2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

富源县科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况。

(三)富源县科学技术协会无需要特别说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县科学技术协会2024年机关运行经费支出135,840.46元,比上年增加5,872.37元,增长4.52%主要原因是本年度调拨车辆1辆,车辆维修维护费比上年度增加。主要用于科普办公费、印刷邮电费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,富源县科学技术协会资产总额567,474.87元,其中,流动资产193,955.52元,固定资产363,451.01元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产10,068.34元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少87,047.45元,其中固定资产增加45,254.18元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额76,176.99元,其中:政府采购货物支出67,460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,716.99元。授予中小企业合同金额54,096.99元,其中:授予小微企业合同金额49,496.99元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032507073101111

富源县科学技术协会2024年度部门决算公开表20251024100840221.pdf