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中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度部门决算

发布时间:2025-10-24 16:10  来源:中国共产党富源县委员会政法委员会  作者:贺迎梅  浏览次数:97

监督索引号53032506021601000

中国共产党富源县委员会政法委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度,坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法机关工作;研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安富源建设、法治富源建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法机关工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,分别是:办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科(加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子)、反邪教协调科、政治部。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:中国共产党富源县委员会政法委员会。

纳入中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2024年末实有人员编制22人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制1人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。人员超编原因是2019年机构改革,我单位编制被减少导致的超编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年,中国共产党富源县委员会政法委员会带领全县政法各单位,统筹协调各乡镇(街道)、各有关单位,以围绕中心、服务大局,实现社会稳定、平安和谐工作为主线,在县委、县政府坚强领导下,服从服务于全县经济社会发展大局,勇于担当、主动作为、狠下功夫,落地见效,各项工作稳步推进。全力确保全县安全和谐稳定;纵深推进扫黑除恶专项斗争;深入开展市域社会治理现代化试点工作;深入开展普法强基补短板工作;围绕执法司法公信力提升,认真落实政法领域全面深化改革;围绕党对政法工作的绝对领导,抓党建带队建促工作。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度收入合计5,721,804.49元。其中:财政拨款收入5,352,893.18元,占总收入的93.55%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入368,911.31元,占总收入的6.45%。

与上年相比,收入合计增加14,082.6元,增长0.25%。其中:财政拨款收入减少8,184.28元,下降0.15%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加22,266.88元,增长6.42%。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度支出合计5,855,954.55元。其中:基本支出4,392,865.56元,占总支出的75.02%;项目支出1,463,088.99元,占总支出的24.98%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加63,759.07元,增长1.10%。其中:基本支出减少123,068.32元,下降2.73%;项目支出增加186,827.39元,增长14.64%;上缴上级支出0.00元,上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,392,865.56元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,023,013.62元,占基本支出的91.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369,851.94元,占基本支出的8.42%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,463,088.99元。其中:基本建设类项目支出1,463,088.99元。

单位自有资金政法工作经费800242.99元,主要用于政法委日常经费开支

单位普法强基补短板工作经费348,000.00元,主要用于普法强基宣传;

单位自有资金铁路护路工作经费209,600.00元,主要用于保障铁路护路工人劳务以及宣传支出;

单位设备更换任务经费78,340.00元,主要用于单位电脑替换;

单位2024年遗属补助经费26,906.00元,主要用于保障单位遗属人员补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,352,893.18元,占本年支出合计的91.41%。与上年相比减少8,184.28元,下降0.15%,完成年初预算的111.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出3,986,061.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。完成年初预算的119.08%,主要用于机关人员工资支出、公用经费支出等。造成预决算差异的主要原因是人员调动;

2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出150,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。完成年初预算的0.00%,主要用于扫黑除恶经费支出,造成预决算差异的主要原因是年中根据上级文件新增项目。

5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出672,836.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%,完成年初预算的101.85%。主要用于退休人员退休生活补助发放、养老保险缴费支出、遗属抚恤补助支出。相关支出情况:2080501行政单位离退休114,000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出441,241.76元,2080801死亡抚恤26,906.00元,造成预决算差异的主要原因是人员调动以及基数调整。

9.卫生健康(类)支出265,332.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%,完成年初预算的92.17%。主要用于医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出。相关支出情况:21011行政事业单位医疗265,332.74元(2101101行政单位医疗116,359.28元,2101102事业单位医疗20884.114元,2101103公务员医疗补助113,796.27元,2101199其他行政事业单位医疗支出14,293.05元),2100409重大公共卫生服务0.00元,造成预决算差异的主要原因人员调动。

10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出278,663.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%,完成年初预算的98.21%。主要用于单位职工公积金缴纳支出,造成预决算差异的主要原因是人员调动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,176.00元,决算为32,055.75元,完成年初预算的58.10%;支出决算较上年减少28,376.25元,下降46.96%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元,决算为30,543.75元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.28%,完成年初预算的89.94%;公务接待费支出年初预算为21,226.00元,决算为1,512.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.72%,完成年初预算的7.12%。

因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,406.25元,下降10.03%;公务接待费支出决算较上年减少24,970.00元,下降94.29%;具体是国内接待费支出决算1,512.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少24,970.00元,下降94.29%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,176.00元,支出决算为32,055.75元,完成年初预算的58.10%,支出决算较上年减少28,376.25元,下降46.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元,决算为30,543.75元,完成年初预算的95.28%;公务接待费支出年初预算为21,226.00元,决算为1,512.00元,完成年初预算的7.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3,406.25元,下降10.03%;公务接待费支出决算减少24,970.00元,下降94.29%,具体是国内接待费支出决算24,970.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少24,970.00元,下降94.29%;国(境)外接待费支出决算较上年无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于普法宣传、调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出369,851.94元,比上年增加51,288.28元,增长1.61%,主要原因是差旅费增加。部门机关运行经费主要用于办公费40,251.88元、差旅费90,461.00元、会议费8,444.00元、公务接待费1,512.00元、福利费37,689.31元、公务用车运行维护费30,543.75元、其他交通费用160,950.00元、办公设备购置经费5.94元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党富源县委员会政法委员会资产总额586,471.39元,其中,流动资产330,283.48元,固定资产256,187.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少204,798.51元,其中固定资产增加31,410.67元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额74,630.75元,其中:政府采购货物支出69,909.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,721.75元。授予中小企业合同金额10,220.75元,其中:授予小微企业合同金额5,499.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费。

监督索引号53032506021601111

中国共产党富源县委员会政法委员会2024年度部门决算公开表20251023050039254.pdf